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保密管理制度

時間:2025-03-27 09:31:00 規(guī)章制度 我要投稿

保密管理制度(優(yōu)秀)

  在當(dāng)下社會,制度使用的頻率越來越高,制度具有使我們知道,應(yīng)該做什么,不應(yīng)該做什么,懲惡揚善、維護公平的作用。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢?下面是小編收集整理的保密管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

保密管理制度(優(yōu)秀)

保密管理制度1

  1、檔案部門和工作人員,必須遵守保密制度,履行保密手續(xù),嚴格遵守保密十條原則,確保檔案的安全。

  2、凡是查詢、利用檔案,必須經(jīng)檔案管理人員提供。其他任何人不得直接動用。

  3、借閱檔案必須嚴格按照規(guī)定辦理借閱手續(xù),限期使用,按期歸還。歸還、簽收檔案要認真檢查核對,發(fā)現(xiàn)問題及時追查。

  4、外單位查閱檔案,需持所在單位介紹信并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。若需復(fù)印檔案,由檔案室嚴格按照審批手續(xù)提供,任何單位和個人一律無權(quán)外供。

  5、嚴禁將密級文件帶回家中或到領(lǐng)導(dǎo)辦公室隨意翻閱文件。嚴禁攜帶密級文件、檔案資料外出游覽、參觀、探親、訪友,出入公共場所。

  6、未經(jīng)批準(zhǔn),不得自行傳抄、翻印涉密文件盒帶密級的.檔案材料。

  7、在利用、查閱檔案中,發(fā)現(xiàn)有關(guān)泄密事件,映立即報告,及時追查。如造成泄密事件,應(yīng)依法追究有關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。

  8、單位領(lǐng)導(dǎo)和保密小組要定期檢查保密工作,總結(jié)經(jīng)驗,堵塞漏洞,嚴防失密、泄密發(fā)生。

保密管理制度2

  辦公室保密管理制度是對企業(yè)內(nèi)部敏感信息進行有效管理和保護的規(guī)則體系,旨在確保公司核心競爭力的維持和商業(yè)機密的安全。

  內(nèi)容概述:

  1. 保密責(zé)任:明確員工對保密信息的'保管、使用和傳播的責(zé)任,包括簽訂保密協(xié)議,以及違反協(xié)議的后果。

  2. 信息分類:將公司信息分為公開、內(nèi)部和機密等級,規(guī)定不同等級信息的訪問權(quán)限。

  3. 信息管理:規(guī)范信息的存儲、傳輸和銷毀流程,防止信息泄露。

  4. 訪客管理:對訪客進入辦公區(qū)域的控制,以及對外部交流的保密規(guī)定。

  5. 員工培訓(xùn):定期進行保密意識教育,提高員工的保密素質(zhì)。

  6. 泄密應(yīng)急處理:建立快速響應(yīng)機制,一旦發(fā)生信息泄露,能夠迅速采取應(yīng)對措施。

保密管理制度3

  第一條:為維護公司發(fā)展和利益,保守公司秘密,制定本制度。

  第二條:在對外交往和合作中,須個性注意不泄漏公司秘密,更不準(zhǔn)出賣公司的秘密。

  第三條:全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。

  第四條:公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益,在必須時間內(nèi)只限必須范圍的員工知悉的`事項。公司秘密包括下列秘密事項:

  1、公司非向公眾公開的財務(wù)證券狀況銀行帳戶帳號;

  2、專有生產(chǎn)技術(shù)及新生產(chǎn)技術(shù);

  3、公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項;

  4、人事決策中的秘密事項;

  5、招標(biāo)項目的標(biāo)底合作條件貿(mào)易條件;

  6、重要的合同客戶和貿(mào)易渠道;

  7、其他董事會或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司秘密事項。

  第五條:非經(jīng)批準(zhǔn),不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。

  第六條:公司秘密應(yīng)根據(jù)需要,限于必須范圍的員工接觸。

  第七條:屬于公司秘密的文件、資料,應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣,由專人負責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管。

  第八條:接觸公司秘密的員工,未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司秘密的員工,不準(zhǔn)打聽、刺探公司秘密。

  第九條:記載有公司秘密事項的工作筆記,持有人務(wù)必妥善保管。如有遺失,務(wù)必立即報告并采取補救措施。

  第十條:對保守公司秘密或防止泄密有功的,予以表揚、獎勵。違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的,視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處罰,直至予以除名。

  第十一條:信息室、檔案室、計算機房等機要部門,非工作人員不得隨便進入,工作人員也不能隨便帶人進入

保密管理制度4

  為認真貫徹《保密法》和《計算機信息系統(tǒng)保密管理暫行規(guī)定》,確保開發(fā)區(qū)計算機網(wǎng)絡(luò)安全,制定本制度。

  一、計算機操作人員必須遵守國家有關(guān)法律,任何人不得利用計算機從事違法活動。

  二、接入互聯(lián)網(wǎng)的計算機不得處理涉密資料,存有涉密文件的計算機要有專人管理,專人負責(zé)。

  三、凡涉密數(shù)據(jù)的傳輸和存貯均應(yīng)采取相應(yīng)的保密措施;錄有文件的移動存儲設(shè)備要妥善保管,嚴防丟失。

  四、嚴禁私自將存有涉密文件的移動存儲設(shè)備帶出機關(guān),因工作需要必須帶出機關(guān)的要經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并有專人保管。

  五、使用電子文件進行網(wǎng)上信息交流,要遵守國家有關(guān)保密規(guī)定,不得利用電子文件傳遞、轉(zhuǎn)發(fā)或抄送涉密信息。

  六、各部門凡接入互聯(lián)網(wǎng)的計算機必須安裝防病毒工具,進行實時監(jiān)控和定期殺毒。并指定專人定期對其部門計算機系統(tǒng)進行維護以加強防護措施。

  七、存有涉密文件的計算機如需送到機關(guān)外維修時,要將涉密文件拷貝后,對硬盤上的有關(guān)內(nèi)容進行必要的'技術(shù)處理,外請人員到機關(guān)維修存有涉密文件的計算機,要事先征求有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并做相應(yīng)的技術(shù)處理,采取嚴格的保密措施,以防泄密。

  八、專用于存儲財務(wù)、人事、紀(jì)檢、監(jiān)察、辦案等資料和內(nèi)部文件的計算機由專人使用,并設(shè)置密碼,禁止訪問互聯(lián)網(wǎng)及及其他外部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。

  九、對重要數(shù)據(jù)要定期備份,防止因存儲介質(zhì)損壞造成數(shù)據(jù)丟失,備份介質(zhì)可用光盤、硬盤等方式,要妥善保存。

  十、計算機操作人員調(diào)離時要將有關(guān)資料、檔案、軟件移交有關(guān)人員,調(diào)離后對應(yīng)該保密的內(nèi)容要嚴格保密。

保密管理制度5

  保密制度是指國家保密法律、行政法規(guī)和規(guī)章所要求人們共同遵守的保密規(guī)則或行為規(guī)范。

  一、閱讀、傳達國家秘密文件都有哪些保密要求

  (1)閱讀、傳達國家秘密文件、資料,要嚴格限制在規(guī)定的范圍內(nèi),不得擅自擴大范圍;(2)閱讀國家秘密文件、資料,務(wù)必在辦公室或閱文室等有保密保障的場所進行;

  (3)閱讀國家秘密文件、資料,應(yīng)當(dāng)進行登記,不得由閱件人直接傳給他人;

  (4)不得擅自存留傳閱的國家秘密文件、資料;

  (5)傳達國家秘密文件時,不得使用無線話筒等無保密保障的設(shè)備;

  (6)聽傳達的人員應(yīng)當(dāng)遵守保密紀(jì)律,需要錄音、錄像的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)過批準(zhǔn)。

  二、特殊場所、部位保密制度是什么

  特殊場所部位主要是指軍事禁區(qū)和不對外開放的其他涉密場所和部位。軍事禁區(qū)的保密措施,在1990年2月23日七屆人大常委會第十二次會議透過的《軍事設(shè)施保護法》及其配套法規(guī)中,作了詳細、具體的規(guī)定。其他場所部位的保密措施,則由其主管機關(guān)制定或與有關(guān)的保密工作部門共同商定。由于軍事禁區(qū)和其他涉密場所、部位是按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章劃定的,因而其對外開放及擴

  大開放范圍,須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)。

  三、哪些部門、部位就應(yīng)確定為保密要害部門、部位

  日常業(yè)務(wù)工作中產(chǎn)生、傳遞、使用和管理絕密級或較多機密級、秘密級國家秘密的內(nèi)設(shè)機構(gòu),應(yīng)確定為保密要害部門;機關(guān)、單位內(nèi)部集中制作、存儲、保管國家秘密載體的專門場所,以及涉及國

  家秘密較多的.省部級以上領(lǐng)導(dǎo)干部的辦公場所,應(yīng)確定為要害部位。

  四、對保密要害部門、部位的具體保密要求有哪些

  貼合保密要害部門、部位條件的機關(guān)、單位應(yīng)按照必須的原則和程序確定要害部門、部位;對保密要害部門、部位具體的保密要求有以下幾方面:

  (1)由機關(guān)、單位主管保密工作的領(lǐng)導(dǎo)人負責(zé),定期研究和布置保密工作;

  (2)建立機關(guān)、單位保密工作崗位職責(zé)制,與保密要害部門、部位主要負責(zé)人及所屬工作人員簽

  訂保密職責(zé)書,將保密工作任務(wù)落實到具體人員;

  (3)對在要害部門、部位工作的人員,務(wù)必堅持經(jīng)常性的保密教育、培訓(xùn),并進行涉密資格審查,嚴格履行保密義務(wù);

  (4)結(jié)合部門、部位的實際,制定嚴格的保密管理制度和防范措施,并認真組織落實;

  (5)定期檢查保密要害部門、部位的保密管理和保密技術(shù)防范狀況,解決存在的問題,組織查處

  泄密事件。

保密管理制度6

  第一條、為加強所和公司保密工作經(jīng)費的管理,保障保密工作的順利開展,根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》和《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格標(biāo)準(zhǔn)》,結(jié)合昆明貴金屬研究所、z鉑業(yè)股份有限公司(以下簡稱所和公司)實際情況,制定本制度。

  第二條、保密工作經(jīng)費分為保密管理工作經(jīng)費和專項保密工作經(jīng)費。

  第三條、年度保密工作經(jīng)費的預(yù)算

  年度保密管理工作經(jīng)費的'數(shù)額,按《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定執(zhí)行,保證基數(shù)為5萬元,不足部分按實際工作需要增補。年度保密管理工作經(jīng)費每年由保密辦按實際工作需要提出預(yù)算,財務(wù)部單獨列入保密辦年度保密管理工作經(jīng)費財務(wù)預(yù)算。專項保密工作經(jīng)費,由保密辦根據(jù)具體專項保密工作需要做出經(jīng)費預(yù)算,經(jīng)所和公司保密委員會審批后單獨列入保密辦年度專項保密工作經(jīng)費財務(wù)預(yù)算。

  第四條、保密工作經(jīng)費的使用,由保密辦提出申請,所和公司保密委員會批準(zhǔn),保密工作經(jīng)費按實際需要予以保障。財務(wù)部指定一名財務(wù)工作人員具體負責(zé)保密工作經(jīng)費的管理。

  第五條、保密管理工作經(jīng)費用于所和公司保密辦日常管理工作,在年度財務(wù)預(yù)算中單獨列支,主要用于:

  一、組織保密教育、培訓(xùn)。

  二、進行保密業(yè)務(wù)咨詢。

  三、開展保密方面的有關(guān)活動。

  四、配備必要的保密技術(shù)檢查設(shè)備。

  五、進行保密工作獎勵。

  第六條、涉密人員和保密工作管理人員依照其涉密等級享受保密補貼,保密補貼在脫離涉密崗位后停發(fā)。

保密管理制度7

  一、加強計算機及其網(wǎng)絡(luò)的保密管理,確保計算機及其網(wǎng)絡(luò)處理信息的安全,根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》和國家保密局的有關(guān)文件精神,制定本規(guī)定。

  二、計算機及其網(wǎng)絡(luò)的保密的管理實行領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。單位應(yīng)明確一位分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)本單位計算機及其網(wǎng)絡(luò)的保密管理工作,并確定各處(室)處長(主任)為本處(室)計算機愛理的第一責(zé)任人;保密工作機構(gòu)負責(zé)對計算機網(wǎng)絡(luò)安全管理員、系統(tǒng)管理員負責(zé)計算機及其網(wǎng)絡(luò)安全保密技術(shù)措施的落實和日常管理工作。

  三、建立涉密計算機登記備案制度。各單位保密委員會應(yīng)根據(jù)實際用途和所處進理信息的密級,將計算機分為涉密計算機和非涉密計算機,實行統(tǒng)一編號管理,明確專人負責(zé),做到專機專用,并在計算機顯示器的左上方貼相應(yīng)的密級標(biāo)識。

  四、建設(shè)處理涉密信息的計算機網(wǎng)絡(luò),應(yīng)選擇經(jīng)國家保密局批準(zhǔn)并取得《涉及國家秘密的計算機信息系統(tǒng)集成資質(zhì)證書》的集成單位(公司)承建。

  五、處理涉密信息的計算機網(wǎng)絡(luò)建成后,應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,報保密工作部門進行保密審批。未經(jīng)保密審批的網(wǎng)絡(luò),不得處理國家秘密信息。

  六、計算機保密管理必須做到“上網(wǎng)不涉密,涉密不上網(wǎng)”。涉密計算機可處理國家秘密信息和內(nèi)部工作信息,但不得與國際互聯(lián)網(wǎng)或其他非涉密網(wǎng)絡(luò)相連,必須實行于非涉密信息的搜索、查閱,但不得處理,傳遞、儲存國家秘密信息。

  七、建立健全上網(wǎng)信息的保密審查批制度。各單位應(yīng)根據(jù)國家保密法規(guī),按照一定的工作程序,建立健全上網(wǎng)信息保密審查批制度,并落實上網(wǎng)信息保密審批領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。凡向國際互聯(lián)網(wǎng)站點提供或發(fā)布的信息,必須經(jīng)過保密審查批準(zhǔn)。

  八、涉密計算機要設(shè)置開機密碼和屏幕保護密碼。處理秘密級信息的計算機及其網(wǎng)絡(luò),設(shè)置的開機密碼或系統(tǒng)口令長度不少于八個字符,更換周期不長于一個月;處理機密級信息的計算機及其網(wǎng)絡(luò),設(shè)置的開機密碼或系統(tǒng)口令長度不少于十個字符,更換周期不長一周;處理絕密級信息的計算機及其網(wǎng)絡(luò),應(yīng)當(dāng)采用一次性口令或生理特征等強認證措施。設(shè)置屏幕保護的.等待時間應(yīng)根據(jù)工作需要,一般不長于2分鐘。

  九、涉密計算機內(nèi)所存諸的涉密信息,應(yīng)根據(jù)國家保密局有關(guān)定密工作的規(guī)定,由本單位有關(guān)部門確定并標(biāo)明密級。密級標(biāo)識應(yīng)位于正文首頁左上角,且不能與正文分離。存諸多種密級信息時應(yīng)信息的最高密級進行防護。

  十、加強對便攜計算機的保密管理規(guī)定。各單位應(yīng)專門建立便攜計算機的保密管理規(guī)定,明確保密管理責(zé)任人,建立使用登記制度,嚴格履行外出使用的保密審批手續(xù)。涉密便攜式計算機處理的這家秘密信息必須存放在軟盤、U盤、光盤、移動硬盤等移動存諸介質(zhì)中,并與便攜計算機分離保管,涉密便攜計算機幾不得諸存國家秘密信息。

  十一、加強計算機涉密磁介質(zhì)的保密管理。凡儲存了國家秘密信息的軟盤、U盤、光盤、可移動硬盤等,應(yīng)按所存諸信息的最高級標(biāo)明密級,實行統(tǒng)一編號,明確專人負責(zé),由各處(室)集中保存于鐵質(zhì)文件柜中,并建立涉密磁介質(zhì)的使用登記制度。

  十二、涉密計算機各類涉密信息設(shè)備、銷毀時,須經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)、指定專人負責(zé),并進行清點,登記,建立維修、銷毀過各程中的安全。

  十三、加強對計算機及其網(wǎng)絡(luò)工作人員崗前、在崗和離崗的保密培訓(xùn),采取多種方式開展保密知識的教育,逐步提高保密意識,定期組織考核,并保持人員的相對穩(wěn)定。

  十四、各級保密委員會應(yīng)建立計算機及其風(fēng)絡(luò)的保密管理臺賬,依據(jù)國家有關(guān)保密法規(guī)、保密技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),不定期地開展計算機及其網(wǎng)絡(luò)的保密技術(shù)檢查,及時發(fā)現(xiàn)泄密隱患,堵塞泄密漏洞。

  十五、對違反保密管理規(guī)定,發(fā)生計算機及其網(wǎng)絡(luò)泄密事件的,要要據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》和國家保密局的有關(guān)規(guī)定。追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、人員的責(zé)任。

保密管理制度8

  物業(yè)公司行政管理之保密制度保密工作必須貫穿公司的各個環(huán)節(jié),適用于各部門及全體組織成員,既針對各個部門負責(zé)人,又針對每一個員工。

  1、公司各類資料要嚴格確定密級和保密期限、保密范圍,并在規(guī)定的載體上予以注明。

  公司的所有資料(含文件、協(xié)議、證件、合同、報表、信息等)分機密、密級、非密級三級。

  機密級嚴禁張貼;

  密級原則不準(zhǔn)張貼、傳閱;

  非密級可張貼、傳閱。

  2、密級標(biāo)準(zhǔn)由資料的建立部門確定,經(jīng)理核定。

  機密級必須明確閱讀者姓名;

  密級明確閱讀級別;

  非密級資料明確傳遞、張貼方式。

  3、機密資料由經(jīng)理統(tǒng)一保管或指定專人人保管;

  密級資料由人事行政部備案,使用部門保管;

  非密級資料由建立部門保管。

  機密資料和密級資料借閱、傳閱需辦理登記手續(xù)。

  4、凡涉及公司機密的記錄本、筆記本、電腦、圖片等載體要由專人負責(zé)管理,無關(guān)人員不得動用或隨意查閱。

  公司任何人員不得私自收藏、銷毀、出售涉及企業(yè)機密的'文件、實物。

  5、公司各級領(lǐng)導(dǎo)及機要保管人員調(diào)離公司時,必須按規(guī)定將其使用或保管的機要資料、筆記本等移交給公司。

  否則,有關(guān)部門可拒絕為其辦理調(diào)動或離職手續(xù)。

  6、各部門建立資料而不確定密級標(biāo)準(zhǔn)、保密期限、范圍,也不交經(jīng)理核定,責(zé)任由建立部門負責(zé)。

  凡因泄密造成嚴重后果,將給予當(dāng)事人行政處分,或追究其法律責(zé)任。

  7、與保密制度同時執(zhí)行的 有《資料密級劃分標(biāo)準(zhǔn)》、《資料密級登記表》、《資料借閱登記表》。

保密管理制度9

  保密工作必須貫穿公司的各個環(huán)節(jié),適用于各部門及全體組織成員,既針對各個部門負責(zé)人,又針對每一個員工。

  1、公司各類資料要嚴格確定密級和保密期限、保密范圍,并在規(guī)定的載體上予以注明。公司的所有資料(含文件、協(xié)議、證件、合同、報表、信息等)分機密、密級、非密級三級。機密級嚴禁張貼;密級原則不準(zhǔn)張貼、傳閱;非密級可張貼、傳閱。

  2、密級標(biāo)準(zhǔn)由資料的建立部門確定,經(jīng)理核定。機密級必須明確閱讀者姓名;密級明確閱讀級別;非密級資料明確傳遞、張貼方式。

  3、機密資料由經(jīng)理統(tǒng)一保管或指定專人人保管;密級資料由人事行政部備案,使用部門保管;非密級資料由建立部門保管。機密資料和密級資料借閱、傳閱需辦理登記手續(xù)。

  4、凡涉及公司機密的記錄本、筆記本、電腦、圖片等載體要由專人負責(zé)管理,無關(guān)人員不得動用或隨意查閱。公司任何人員不得私自收藏、銷毀、出售涉及企業(yè)機密的'文件、實物。

  5、公司各級領(lǐng)導(dǎo)及機要保管人員調(diào)離公司時,必須按規(guī)定將其使用或保管的機要資料、筆記本等移交給公司。否則,有關(guān)部門可拒絕為其辦理調(diào)動或離職手續(xù)。

  6、各部門建立資料而不確定密級標(biāo)準(zhǔn)、保密期限、范圍,也不交經(jīng)理核定,責(zé)任由建立部門負責(zé)。凡因泄密造成嚴重后果,將給予當(dāng)事人行政處分,或追究其法律責(zé)任。

  7、與保密制度同時執(zhí)行的附件有《資料密級劃分標(biāo)準(zhǔn)》、《資料密級登記表》、《資料借閱登記表》。

保密管理制度10

  為加強對計算機信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)安全保護,加強對計算機信息服務(wù)的管理,保障通過計算機網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)傳播信息安全,維護公共秩序和社會穩(wěn)定,特制定如下規(guī)定:

  第一條公司設(shè)立網(wǎng)絡(luò)信息安全管理小組,由公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)技術(shù)人員、管理人員組成、負責(zé)信息內(nèi)容審核,信息發(fā)布登記,網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)防范與管理等工作。

  第二條網(wǎng)絡(luò)信息安全管理小組進行信息內(nèi)容審核,信息發(fā)布登記,電子公告系統(tǒng)審計,違法犯罪案件保安等工作,并采取網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)防范措施,保證網(wǎng)絡(luò)的安全。

  第三條任何單位、部門和個人不得利用國際聯(lián)網(wǎng)危害國家安全、泄露國家秘密、不得侵犯國家的、社會的、集體的利益和公民的合法權(quán)益,不得從事違法犯罪活動。所有工作人員必須嚴格遵守《中華人民共和國計算機信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定》以及國家有關(guān)法律、法規(guī)。

  第四條任何單位、部門和個人不得利用國際聯(lián)網(wǎng)制作、復(fù)制、查閱和傳播下列信息:

  (一)煽動抗拒、破壞憲法和法律、行政法規(guī)實施的;

  (二)煽動顛覆國家政權(quán),推翻社會主義制度的;

  (三)煽動分裂國家、破壞國家統(tǒng)一的;

  (四)煽動民族仇恨、民族歧視,破壞民族團結(jié)的;

  (五)捏造或者歪曲事實,散布謠言,擾亂社會秩序的;

  (六)宣揚封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖、教唆犯罪的;

  (七)公然侮辱他人或者捏造事實誹謗他人的;

  (八)損害國家機關(guān)信譽的';

  (九)其他違反憲法和法律、行政法規(guī)的。

  第五條任何單位、部門和個人不得從事下列危害計算機信息網(wǎng)絡(luò)安全的活動。

  (一)未經(jīng)允許,進入計算及信息網(wǎng)絡(luò)或者使用計算機網(wǎng)絡(luò)資源的;

  (二)未經(jīng)允許,對計算機信息網(wǎng)絡(luò)功能進行刪除、修改或者增加的;

  (三)未經(jīng)允許,對計算機信息網(wǎng)絡(luò)中存儲、處理或者傳輸?shù)臄?shù)據(jù)和應(yīng)用程序進行刪除、修改或者增加的;

  (四)故意制作、傳輸計算機病毒等破壞性程序的;

  (五)其他危害計算機信息網(wǎng)絡(luò)安全的。

  第六條用戶的通信自由和通信秘密受法律保護,任何單位、部門和個人不得違反法律規(guī)定,利用國際聯(lián)網(wǎng)侵犯用的通信自由和通信秘密。

  第七條公司設(shè)立網(wǎng)絡(luò)安全管理員,每天對網(wǎng)上信息驚醒檢查,發(fā)現(xiàn)有異常信息須立即按照有關(guān)規(guī)定處理。發(fā)現(xiàn)有不良信息,應(yīng)立即刪除并做好備份及詳細記錄;

  第八條發(fā)現(xiàn)有違反犯罪現(xiàn)象立即按照規(guī)定處理并立即向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報,在24小時內(nèi)向公安部門報告。自覺接收公安機關(guān)的安全監(jiān)督、檢查和知道。如實向公安機關(guān)提供安全操作的信息、資料及數(shù)據(jù)文件,協(xié)助公安機關(guān)查處各項違法犯罪行為。入網(wǎng)部門辦理備案手續(xù),并送交公安機關(guān)備案。

保密管理制度11

  保密資料管理制度旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部信息的管理和使用,確保敏感信息的安全,防止信息泄露對企業(yè)造成損失。制度內(nèi)容涵蓋資料的`分類、權(quán)限設(shè)定、存取控制、保密協(xié)議、違規(guī)處理等多個環(huán)節(jié)。

  內(nèi)容概述:

  1. 資料分類與標(biāo)記:明確各類資料的保密級別,如機密、秘密和普通,以顏色或數(shù)字編碼進行區(qū)分。

  2. 權(quán)限管理:設(shè)定不同級別的員工訪問權(quán)限,嚴格限制敏感信息的接觸范圍。

  3. 存儲與傳輸:規(guī)定保密資料的存儲方式,如加密存儲,以及安全的傳輸途徑,如加密郵件或?qū)S猛ǖ馈?/p>

  4. 使用規(guī)定:規(guī)定員工在工作過程中對保密資料的使用規(guī)則,包括復(fù)制、打印、外帶等行為的限制。

  5. 保密協(xié)議:新入職員工及第三方合作方需簽訂保密協(xié)議,明確保密責(zé)任和違約后果。

  6. 審核與監(jiān)控:設(shè)立定期審核機制,監(jiān)控保密資料的使用情況,及時發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險。

  7. 培訓(xùn)與教育:定期對員工進行保密知識培訓(xùn),提高保密意識。

  8. 違規(guī)處理:明確違規(guī)行為的界定和處罰措施,確保制度執(zhí)行的嚴肅性。

保密管理制度12

  為切實保障涉密測繪成果的安全,維護國家安全和利益,防止泄密事件發(fā)生,特制定本測繪工作管理制度。

  一、測繪工作人員須嚴格遵守《中華人民共和國測繪法》、《中華人民共和國測繪成果管理條例》和國家保密法律法規(guī),切實做好涉密測繪成果的保密工作。

  二、建立涉密測繪成果保密管理職責(zé)制,部門負責(zé)人承擔(dān)涉密測繪成果保密管理領(lǐng)導(dǎo)職責(zé),保密管理人員承擔(dān)涉密測繪成果的保密管理職責(zé)。

  三、對涉密測繪成果的使用、復(fù)制、保存等狀況實行登記管理制度。凡使用涉密測繪成果進經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并予登記后,方可帶給。涉密測繪成果使用后應(yīng)及時歸檔,要求記錄清晰。任何個人不得擅自復(fù)制、轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)借涉密測繪成果,不得拷貝、對外傳送涉密測繪成果數(shù)據(jù)。

  四、傳遞地形圖、涉密數(shù)據(jù)等秘密載體,須通過機要進行傳遞,禁止通過普通郵政或非郵政渠道傳遞。

  五、使用基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù),須嚴格遵守《計算機信息系統(tǒng)保密管理暫行規(guī)定》、《計算機信息系統(tǒng)國際聯(lián)網(wǎng)保密管理規(guī)定》等計算機信息系統(tǒng)保密管理的有關(guān)規(guī)定,杜絕外傳、丟失、泄密事件的發(fā)生。

  六、處理、外輸、儲存涉密測繪成果數(shù)據(jù)的計算機軟件和硬件系統(tǒng)務(wù)必采取安全保密防護措施,設(shè)置進入登陸密碼和屏幕保護密碼,安裝加密防毒軟件。涉密計算機及信息系統(tǒng)應(yīng)采取物理隔離措施,不得與互聯(lián)網(wǎng)、外部網(wǎng)絡(luò)相聯(lián),不使用無線網(wǎng)卡等無線網(wǎng)絡(luò)裝置。

  七、涉密測繪成果只能用于被許可的使用目的和范圍。

  因使用目的或應(yīng)用項目結(jié)束等原因,須銷毀涉密測繪成果的.,務(wù)必報主要領(lǐng)導(dǎo)審批,并備案。

  八、銷毀涉密測繪成果須經(jīng)專人清點、核對、登記、造冊,由主管領(lǐng)導(dǎo)和檔案部門負責(zé)派人銷毀。對銷毀的花時間、地點、方式及銷毀過程總存在的問題進行記錄,與銷毀清冊、領(lǐng)導(dǎo)批示一并存檔。

  九、如發(fā)現(xiàn)涉密測繪成果泄密、失密事件,應(yīng)及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)和國家保密管理部門,及時查清事件發(fā)生的原因及職責(zé),將事件調(diào)查處理到位。

  十、本管理制度應(yīng)根據(jù)國家規(guī)定的新要求和新狀況作必要補充和修訂。

保密管理制度13

  國庫支付中心檔案管理、查閱、保密制度

  第一條為確保中心檔案的安全,防止損壞、丟失、損毀,制訂本制度。

  第二條 檔案管理制度:

  1、檔案管理員要認真依照《檔案法》及《檔案管理辦法》,對檔案進行開那個規(guī)范化管理;

  2、非檔案管理人員不得擅自進入檔案室; 3、檔案資料原則上不得外借。如遇特殊情況,要經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、簽字,借閱時間不得超過一天;

  4、檔案資料要按規(guī)定排列,統(tǒng)一編排擺放; 5、嚴格檔案交接手續(xù),日常檔案交接要履行規(guī)定的交接手續(xù); 6、加強檔案的整理工作,每半年至少進行一次檔案清理、統(tǒng)計、核對工作;

  7、如檔案管理人員發(fā)生變動,必須進行嚴格交接,履行交接手續(xù)。

  第三條 檔案查閱制度:

  1、中心內(nèi)部會計人員只能查閱本組核算范圍內(nèi)的`會計檔案,核算單位只能查閱本單位的會計檔案;

  2、嚴格執(zhí)行檔案查閱手續(xù),在規(guī)定范圍內(nèi)查閱檔案。不準(zhǔn)隨便轉(zhuǎn)讓他人查閱,不得擅自抄錄、拍照、涂改、復(fù)印或加注批注; 3、如有特殊情況需向有關(guān)部門提供會計檔案復(fù)印件,必須進行登記并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

  4、會計檔案查閱后,要及時歸還檔案管理人員進行核收。

  第四條 檔案保密制度

  1、檔案管理人員要增強保密觀念,執(zhí)行有關(guān)的保密法規(guī)規(guī)定; 2、檔案管理人員要嚴守機密,不準(zhǔn)在私人交往、談話、公共場所泄露機密。

保密管理制度14

  第一條

  公司的保密工作檔案的收集、整理、歸檔和使用應(yīng)嚴格遵守保密工作檔案管理制度。

  第二條

  保密工作檔案是公司保密工作的原始材料的集結(jié),包括文件、資料、原始記錄資料等,也是公司保密工作的'終結(jié)反映。

  第三條

  保密委員會辦公室對公司保密工作開展情況進行文字記載,負責(zé)保密工作檔案的歸口管理。

  第四條

  保密工作檔案要按標(biāo)準(zhǔn)分類立卷、標(biāo)注密級、統(tǒng)一編號、裝訂成冊。

  第五條適用的原則。

  第六條度規(guī)定執(zhí)行。

  第七條

  保密工作檔案的內(nèi)容應(yīng)包括如下內(nèi)容:

  保密工作檔案的借閱、復(fù)制和保管等均按保密管理制保密工作檔案的建立和管理本著規(guī)范、及時、完整。

 。ㄒ唬┍C芙逃;(二)涉密人員管理;(三)定密管理;(四)國家秘密載體管理;(五)要害部門、部位管理;(六)計算機和信息系統(tǒng)管理;(七)通信及辦公自動化設(shè)備管理;(八)宣傳報道管理;(九)涉密會議管理;(十)協(xié)作配套管理;(十一)涉外活動管理;(十二)保密監(jiān)督檢查;(十三)泄密事件報告和查處;(十四)責(zé)任考核與獎懲。

  第八條

  堅持檔案實行集中管理的原則,集中保管本單位文書及其它專門檔案,做好“七防”(防火、防盜、防潮、防漬、防有害生物、防塵、防高溫)工作,確保檔案的完整與安全。

  第九條

  檔案部門和工作人員,必須遵守保密制度,履行保密手續(xù),嚴格遵守保密十條原則,確保檔案的安全。

  第十條

  凡是查詢、利用檔案,必須經(jīng)檔案管理人員提供。其他任何人不得直接動用。

  第十一條

  借閱檔案必須嚴格按照規(guī)定辦理借閱手續(xù),限期使用,按期歸還。歸還、簽收檔案要認真檢查核對,發(fā)現(xiàn)問題及時追查。

  第十二條

  外單位查閱檔案,需持所在單位介紹信并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。若需復(fù)印檔案,由檔案室嚴格按照審批手續(xù)提供,任何單位和個人一律無權(quán)外供。

  第十三條嚴禁將密級文件帶回家中或到領(lǐng)導(dǎo)辦公室隨意翻閱

  文件。嚴禁攜帶密級文件、檔案資料外出游覽、參觀、探親、訪友,出入公共場所。

  第十四條的檔案材料。

  第十五條

  在利用、查閱檔案中,發(fā)現(xiàn)有關(guān)泄密事件,應(yīng)立即未經(jīng)批準(zhǔn),不得自行傳抄、翻印涉密文件盒帶密級報告,及時追查。如造成泄密事件,應(yīng)依法追究有關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。

  第十六條

  單位領(lǐng)導(dǎo)和保密小組要定期檢查保密工作,總結(jié)經(jīng)驗,堵塞漏洞,嚴防失密、泄密發(fā)生。

  第十七條

  各類文件材料歸檔實行兩套制。立卷歸檔的文件材料,嚴禁使用圓珠筆、鉛筆、彩色墨水或復(fù)寫等不耐久字跡。

  第十八條

  凡歸檔的各類檔案材料,檔案室負責(zé)編制《案卷目錄》、《歸檔文件目錄》等檢索工具。

  第十九條

  對保管期限已滿且需銷毀的檔案材料,須提出銷毀申請,編制《銷毀檔案目錄》,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后,檔案室和保密辦組成鑒定小組采用直接鑒定的方法,可以實施銷毀。

  第二十條

  不需歸檔文件材料和失去保管價值的檔案,嚴禁賣給廢品收購部門或個人。

  第二十一條

  銷毀的檔案要登記造冊,注明順序號、案卷標(biāo)題、檔號、起止日期、數(shù)量,并附備考表。

  第二十二條

  執(zhí)行銷毀時,定專人負責(zé),監(jiān)督銷毀,并在銷毀表上至少有兩人以上簽字證明。

保密管理制度15

  為了切實做好保密工作,根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我鄉(xiāng)具體狀況,制定本制度。

  1、銷毀屬于秘密和內(nèi)部事項的文件資料以及機關(guān)公文資料時,要由保密工作干部負責(zé)監(jiān)銷,不得賣給廢品收購站或個人。

  2、不在無關(guān)人員面前閱讀秘密文件資料,不得將其隨便攜帶外出。離開辦公室時,需將文件資料隨時鎖入抽屜或保險柜內(nèi)。

  3、干部調(diào)動工作或離退休時,務(wù)必對自己借閱和管理的'文件資料進行清理,及時辦理清退手續(xù)。

  4、向外帶給各種信息報道,要經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查,允許后方可帶給。

  5、秘密文件資料應(yīng)定期清理。發(fā)文機關(guān)要求退回的要按時如數(shù)退回。借出的文件要及時回收。清理清退中如發(fā)現(xiàn)丟失,要及時向主管領(lǐng)導(dǎo)和保密部門報告,并協(xié)助保密部門追查。

  6、內(nèi)部保密件產(chǎn)生,要由起草人員在起草文件上確定所屬密級;由專職人員打印核對后,呈送領(lǐng)導(dǎo)審閱簽批,密級隨即生效。

  7、復(fù)印秘密文件資料,務(wù)必經(jīng)發(fā)文單位或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并將復(fù)印件按原件密級要求管理。并嚴格遵守鄉(xiāng)制定的打印復(fù)印傳真及計算機使用管理的保密要求。

  8、秘密文件和資料的收發(fā)傳遞借閱移交歸檔銷毀等各個環(huán)節(jié),都應(yīng)登記簽字,做到整個運轉(zhuǎn)過程中都有文字記載,手續(xù)齊備,職責(zé)清楚。

  9、未經(jīng)批準(zhǔn)不得參與社會調(diào)查,不向社會調(diào)查者帶給與工作緊密相關(guān)的保密統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

  10、秘密文件資料不準(zhǔn)擅自摘錄和引用,不準(zhǔn)自行擴大傳播和閱讀范圍,不向范圍以外人員傳播和泄漏。

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