材料管理制度(優(yōu)秀15篇)
在日常生活和工作中,各種制度頻頻出現(xiàn),制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。制度到底怎么擬定才合適呢?以下是小編為大家整理的材料管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
材料管理制度1
一、樹立“安全第一,預(yù)防為主”的思想,提高材料的利用率,做好節(jié)能減排,節(jié)支降耗等工作。
二、建立健全材料消耗臺帳,材料消耗必須做到日清月結(jié),各班組的材料消耗報表,由班組長進(jìn)行統(tǒng)計匯總,月底上報核算員,并在當(dāng)月績效工資中進(jìn)行考核。各班組實際材料消耗,以材料消耗票據(jù)為基準(zhǔn)。
1、材料計劃
。1)、當(dāng)月材料計劃由班組長上報核算員,計劃要準(zhǔn)確,對錯報材料計劃造成積壓與損失,按其價格的`15%對責(zé)任班長進(jìn)行處罰,同時扣除該班組績效考核分值5分。
。2)、各班組次月材料計劃,必須按當(dāng)月15——20日前填報至隊上,由材料員匯總上報。對各班組遲報者,每超一天,扣除績效考核10分。
2、材料的領(lǐng)用、發(fā)放
。1)、各班組材料領(lǐng)用,必須執(zhí)行以下程序:班組長開票,隊長簽字審批后方可領(lǐng)取。
。2)、急用材料領(lǐng)用后,次日補辦手續(xù);否則,每超一日,扣責(zé)任班長績效考核5分。
3、材料消耗
。1)、電工班的材料定額為0.059元/噸煤,鉗工班的材料定額為0.072元/噸煤,地面運行班的材料定額為0.0032元/噸煤,井下運行班的材料定額為0.059元/噸煤,當(dāng)月實際材料消耗超出定額時,按超出部分的30%處罰;其中主管隊長占10%,班長占20%,并扣除班組當(dāng)月績效考核5分。
。2)、嚴(yán)格落實設(shè)備包機制,責(zé)任到人。對人為造成設(shè)備損壞,除按礦有關(guān)規(guī)定外,該設(shè)備所消耗的材料與當(dāng)班責(zé)任人工資分配掛鉤,每發(fā)生一次,扣除當(dāng)月績效工資的20%,累計扣除;設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)不到位或檢修質(zhì)量不合格,造成材料浪費與當(dāng)班責(zé)任人及設(shè)備包機責(zé)任人工資分配掛鉤,每發(fā)生一次,扣除當(dāng)月績效工資20%,累計扣除。各班交接班時,要對設(shè)備認(rèn)真檢查,并填寫交接班記錄,設(shè)備損壞要明確責(zé)任,以便于班組核算。
(3)、各班組材料均實行超罰節(jié)獎制度。
4、材料浪費、丟失
(1)、對發(fā)生材料浪費、丟失現(xiàn)象的班組,按其材料原價的100%進(jìn)行賠償,視情節(jié)大小,對責(zé)任人處以100——1000元的罰款,同時扣除班長及主管隊長當(dāng)月績效工資10%。
。2)、嚴(yán)格執(zhí)行機電設(shè)備巡回檢查制及設(shè)備定期維檢制度,大力提倡修舊利廢、節(jié)支降耗。
(4)、隊上的新舊材料均屬礦上所有,任何人不得私自轉(zhuǎn)移、挪用、出售,一旦發(fā)現(xiàn),對責(zé)任人按情節(jié)及其價值的大小處以100——500元罰款,除追回該材料外,上報礦有關(guān)部門處理。
材料管理制度2
寧夏華輝活性炭股份有限公司
大宗原材料管理制度
文件編號:q / hh 3003-20xxb版n0 :
1.目的
為了加強公司大宗原材料的管理,努力降低產(chǎn)品成本,特制定本制度。
2.適用范圍
適用于本公司外購炭化料(半成品)、洗精煤、焦油、煙煤等的管理。
3.職責(zé)
由生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織實施,工藝質(zhì)檢部、各分廠炭化車間、活化車間、鍋爐房協(xié)助配合。
4.工作程序
4.1.大宗原材料到廠后,由供應(yīng)部的裝卸工按指定庫房位置卸貨,焦油由炭化車間焦油工負(fù)責(zé)打入儲罐靜置。
4.2.炭化料的管理
4.2.1炭化料進(jìn)廠后由供應(yīng)部裝卸工及時向運貨司機收取供方出庫單及過磅單,負(fù)責(zé)清點數(shù)量、袋數(shù),在出庫單和磅單上簽字,并開具數(shù)量單(暫用出庫單代替)一式三份,分別交給庫管員、活化車間、自留一份。數(shù)量要注明到貨日期、供方車號、袋數(shù)及簽字,收取驗收簽字的供方出庫單及磅單及時交給庫管員。
4.2.2供應(yīng)部庫管員、活化車間炭化料收庫人,在接到供應(yīng)部裝卸工開出的數(shù)量單后,三方共同到現(xiàn)場清點數(shù)量。并共同在數(shù)量單上簽字認(rèn)可。
4.2.3活化車間憑數(shù)量單登記備查帳,備查帳包括進(jìn)廠時間、分供方名稱袋數(shù)、數(shù)量及每班投料數(shù)量。
4.2.4庫管員依據(jù)供貨單位出庫單、磅單及三方認(rèn)可數(shù)量單登記入帳,出現(xiàn)數(shù)量誤差及時通知供應(yīng)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理,并掛標(biāo)志牌。
4.2.5炭化料內(nèi)的粉塵、雜物等由工藝質(zhì)檢部質(zhì)檢員檢查,拿出處理意見。如需篩分由活化車間負(fù)責(zé)篩分。
4.2.6重新篩分每噸按12元人工費計算,異物每塊按5元計算。工藝質(zhì)檢部寫出書面意見交供應(yīng)部供應(yīng)負(fù)責(zé)人與供方聯(lián)系扣款。
4.3原料煤
4.3.1洗精煤到原料場后先進(jìn)行晾曬。依據(jù)化驗報告的灰份等級:
a辦理入庫手續(xù))。如果出現(xiàn)票據(jù)中內(nèi)容不全、字跡不清、沒有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況,倉庫管理人員有權(quán)拒絕該批物料入庫,并協(xié)同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。
2、所有經(jīng)確認(rèn)的已購入的原材料,必須由當(dāng)值倉庫管理人員簽字確認(rèn)后開具正規(guī)的,入庫單一式三份,倉庫自留一份,并交采購人員和財務(wù)部各一份。入庫單上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)票(或收據(jù))上的內(nèi)容一致,并由倉庫負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后整理歸檔。
五、出庫程序。
原材料入庫后由倉庫統(tǒng)一保存管理,除特殊物料外(特殊原材料在后面單獨說明),所有原材料出庫時必須由原材料使用車間或部門負(fù)責(zé)人開具正式的報給倉庫,領(lǐng)料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號、數(shù)量、用途等基本信息,并由車間或部門負(fù)責(zé)人簽字(如屬于需維修更換新配件的,要由使用部門和維修車間負(fù)責(zé)人共同簽字),倉庫在收到清楚有效的領(lǐng)料單后,立即按照要求備齊物料,在最短時間內(nèi)將物料交給使用車間或部門;如果出現(xiàn)領(lǐng)料單內(nèi)容不全、字跡不清、沒有負(fù)責(zé)人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況,倉庫管理人員有權(quán)拒絕物料出庫,并應(yīng)立即協(xié)同車間負(fù)責(zé)人查明情況后方可執(zhí)行出庫程序。
六、以上所指特殊物料包括。
1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料(如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等)。
2、實驗室日常工作所需的實驗試劑、實驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實驗用品等。
3、質(zhì)檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等。
4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品。
5、經(jīng)使用人和倉庫共同確認(rèn)的其它特殊原材料。
七、對于以上原材料,本著安全、快捷、有效監(jiān)控、雙向管理的原則,倉庫實行特殊的出入庫程序。
1、對車間專用的特殊物料,由各車間保存和使用,實行特殊的出入庫制度:物料購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù),之后可以按車間或使用部門的`常規(guī)使用計劃或特殊要求,將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續(xù)后,該批物料交由使用車間或部門保管和使用,在此過程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續(xù)。但使用車間或部門應(yīng)該在使用過程中做好清晰完整的記錄,以便倉庫在定期統(tǒng)一盤存時提供詳細(xì)的統(tǒng)計賬目。如果車間或部門的統(tǒng)計賬目和倉庫盤存統(tǒng)計出現(xiàn)明顯不符時,物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明,并協(xié)助倉庫管理人員查明情況。
2、對各車間共用的特殊物料(如無水乙醇),在購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù),之后由相關(guān)車間負(fù)責(zé)人按照本車間的常規(guī)使用計劃按比例一次性辦理出庫手續(xù),該批物料交由各使用車間共同保管和使用,倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續(xù)。各車間也應(yīng)按照上一條的規(guī)定做好使用記錄以備定期核查。
3、對以上特殊物料的保管,保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套,倉庫另行掌管一套,其它任何部門和個人不得保管和使用。
八、每次大宗原材料進(jìn)廠入庫前,必須由采購人員通知倉庫,按照公司規(guī)定的流程由質(zhì)檢部和倉庫人員確認(rèn)后再行卸車,并及時開具入庫手續(xù)。
九、倉庫定期(一般為每月)對倉庫原材料進(jìn)行整體的盤存,如果出現(xiàn)實際庫存和賬面明顯不符,在倉庫提出建議后,各相關(guān)車間或部門應(yīng)予以配合,尤其是對特殊物料,各車間或部門應(yīng)提供真實有效的使用記錄和統(tǒng)計資料。
十、以上制度自xx年xx月xx日實行,請各車間和部門統(tǒng)一遵照執(zhí)行。
材料管理制度3
為了維護(hù)市場正常秩序,保障公共財產(chǎn)和人身安全,對各種車輛管理作如下規(guī)定:
一、凡進(jìn)入市場的一切車輛,都必須服從管理人員的管理。
二、經(jīng)營者的自備摩托車、自行車一律停放在指定停車區(qū)域保管。需要運輸貨物的機動車必須停放在機動停車場,不準(zhǔn)擅自停放。
三、場外人員的.摩托車、自行車一律停放在指定停車區(qū)域保管。需要運輸貨物的機動車必須停放在機動停車場,不準(zhǔn)擅自停放。
四、提倡文明、安全行車、輔助通道不準(zhǔn)各類車輛通行與停放。
五、違反上述規(guī)定的,根據(jù)情節(jié)輕重,場內(nèi)車輛用扣除保證金方式,場外車輛提請交通管理部門拖車處理。無理取鬧的,報請上級公安機關(guān),按《治安管理處罰條例》處理。
材料管理制度4
第一章:總則
第一條:為規(guī)范原材料管理,提高資源利用效率,確保生產(chǎn)安全,制定本制度。
第二條:本制度適用于本公司所有生產(chǎn)活動中涉及的原材料的采購、入庫、出庫、庫存管理等環(huán)節(jié)。
第三條:本制度的宗旨是勤儉節(jié)約、科學(xué)高效管理原材料,并保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全。
第二章:基本制度
第四條:原材料采購應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃和質(zhì)量要求,在規(guī)定的供應(yīng)商中選擇。
第五條:對于新的供應(yīng)商,應(yīng)進(jìn)行資質(zhì)評估和考察,確保其具備合格的原材料供應(yīng)能力。
第六條:原材料的到貨檢驗應(yīng)當(dāng)根據(jù)產(chǎn)品的特性和質(zhì)量要求進(jìn)行,檢驗結(jié)果應(yīng)記錄在相應(yīng)的檢驗報告中。
第七條:原材料入庫應(yīng)按照物料類別、批次、質(zhì)量等級等進(jìn)行分類歸檔,并按照先進(jìn)先出原則進(jìn)行管理。
第八條:原材料庫存應(yīng)定期盤點,確保庫存準(zhǔn)確無誤,并按照庫存盤點結(jié)果及時調(diào)整訂購計劃。
第九條:庫存周轉(zhuǎn)率監(jiān)控應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)需求和市場銷售情況進(jìn)行調(diào)整,以避免原材料過期或滯銷。
第十條:原材料出庫應(yīng)按照生產(chǎn)計劃和產(chǎn)品要求進(jìn)行,出庫記錄應(yīng)詳細(xì)記錄出庫數(shù)量、用途和接收人等信息。
第三章:責(zé)任與權(quán)力
第十一條:公司負(fù)責(zé)人對整個原材料管理制度負(fù)有最終責(zé)任。
第十二條:采購部門負(fù)責(zé)原材料的采購、供應(yīng)商管理,確保原材料供應(yīng)符合質(zhì)量要求和交貨期限。
第十三條:倉儲部門負(fù)責(zé)原材料的入庫、出庫、庫存管理等工作,確保庫存的準(zhǔn)確性和安全性。
第十四條:質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原材料的到貨檢驗、質(zhì)量管理等工作,確保原材料符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
第十五條:生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)計劃和產(chǎn)品要求進(jìn)行原材料的使用和消耗。
第四章:監(jiān)督與獎懲
第十六條:對違反本制度的行為,公司將按照公司規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的'處理,包括扣減績效、降職甚至解雇等。
第十七條:對于表現(xiàn)突出的個人或團(tuán)隊,公司將按照相關(guān)規(guī)定給予獎勵和表彰。
第十八條:公司將定期對原材料管理的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評估,發(fā)現(xiàn)問題及時進(jìn)行整改并追究相關(guān)人員責(zé)任。
第五章:附則
第十九條:本制度自發(fā)布之日起生效,并建議各相關(guān)部門盡快制定相應(yīng)的操作規(guī)程。
第二十條:本制度的解釋權(quán)歸公司負(fù)責(zé)人所有。
第二十一條:本制度如有必要進(jìn)行修改,應(yīng)經(jīng)公司負(fù)責(zé)人審批后,方能生效。
附件:操作規(guī)程(以下為操作規(guī)程的范例,具體內(nèi)容按實際情況編寫)
第一條:采購規(guī)程
1. 采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃和質(zhì)量要求,制定采購方案,并向供應(yīng)商發(fā)送采購訂單。
2. 采購人員應(yīng)與供應(yīng)商保持良好的溝通,確保原材料的及時到貨,并進(jìn)行到貨檢驗。
3. 采購人員應(yīng)定期評估供應(yīng)商的質(zhì)量和服務(wù),根據(jù)評估結(jié)果及時調(diào)整供應(yīng)商名單。
第二條:入庫規(guī)程
1. 倉儲人員應(yīng)按照倉庫的物料類別和批次進(jìn)行入庫管理,確保物料存放有序。
2. 入庫人員應(yīng)對原材料進(jìn)行詳細(xì)的檢驗和登記,并將檢驗結(jié)果及時通知相關(guān)部門。
3. 入庫人員應(yīng)對原材料進(jìn)行分類歸檔,并按照先進(jìn)先出原則進(jìn)行放置。
第三條:出庫規(guī)程
1. 倉儲人員應(yīng)按照生產(chǎn)計劃和產(chǎn)品要求進(jìn)行原材料的出庫,并填寫相應(yīng)的出庫記錄。
2. 出庫人員應(yīng)將出庫信息及時通知生產(chǎn)部門,并確保出庫數(shù)量和用途的準(zhǔn)確性。
3. 出庫人員應(yīng)對出庫物料進(jìn)行清點和裝車安全檢查,確保物料的安全和完整。
第四條:庫存管理規(guī)程
1. 倉儲人員應(yīng)定期盤點庫存,并將盤點結(jié)果通知相關(guān)部門。
2. 倉儲人員應(yīng)根據(jù)庫存情況及時調(diào)整訂購計劃,避免過多或過少的庫存。
3. 倉儲人員應(yīng)注意原材料的保質(zhì)期,避免過期物料在庫存中積壓。
第五條:質(zhì)量管理規(guī)程
1. 質(zhì)量部門應(yīng)制定原材料的到貨檢驗方案,并對原材料進(jìn)行詳細(xì)的檢驗。
2. 質(zhì)量部門應(yīng)建立原材料質(zhì)量臺賬,記錄原材料的檢驗結(jié)果和質(zhì)量情況。
3. 質(zhì)量部門應(yīng)定期評估質(zhì)量情況,并及時采取措施改善和糾正不良質(zhì)量現(xiàn)象。
通過以上制度的規(guī)范,將有助于提高原材料管理的效率和規(guī)范程度,進(jìn)一步確保生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量,從而增強公司的競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。
材料管理制度5
1材料管理考核
1.1為加強材料管理,降低工程成本,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,督促項目部及材料人員嚴(yán)格執(zhí)行材料管理規(guī)章制度,公司將結(jié)合季度項目成本檢查,對項目部材料管理進(jìn)行檢查考核評比。
1.2材料管理考核主要指標(biāo)
⑴項目成本檢查(材料管理)得分;
、剖┕ろ椖坎牧铣杀窘档吐。
2獎懲
2.1考核成績同經(jīng)濟(jì)效益掛鉤,獎罰分明。對成績優(yōu)秀者給予物質(zhì)獎勵或通報表彰,對成績落后者給予經(jīng)濟(jì)處罰或通報批評。
2.2對違紀(jì)違規(guī)給單位帶來重大經(jīng)濟(jì)損失者,將由監(jiān)察部門追究當(dāng)事人責(zé)任,并賠償經(jīng)濟(jì)損失。
材料管理制度6
材料和設(shè)備調(diào)撥管理辦法
第一部分 通則
1.0 總則
配合建筑項目合約化管理實施,為更好實行材料調(diào)撥管理,特制定本辦法,旨在規(guī)范材料調(diào)撥全過程操作。
2.0 適用范圍:集團(tuán)內(nèi)甲供材調(diào)撥,按受控程度分為兩類。
2.1高值周轉(zhuǎn)材(簡稱高周材)和設(shè)備:如木方、模板、扣件、鋼管、電纜、塔吊等,其調(diào)
撥須經(jīng)集團(tuán)同意,本辦法主要規(guī)范此類材料調(diào)撥。
2.2 主材和水電材料:如水泥、鋼筋、pvc管等,如涉及城市內(nèi)項目間調(diào)撥經(jīng)地產(chǎn)副總同意
后可實行,同步報采購中心備案,并結(jié)算成本;如涉及城市間調(diào)撥,需經(jīng)采購中心同意,具體操作參照本辦法。
2.3 對同一項目實行跨期材料調(diào)撥視同城市內(nèi)項目間調(diào)撥。
3.0 調(diào)撥管理原則
3.1 提倡就近調(diào)撥,如未來2個月就近無使用需求,方可遠(yuǎn)程調(diào)撥。
3.2 確保調(diào)撥有效性,必須由采購中心組織工程管理中心現(xiàn)場評估,確定殘值或損耗率,對
不能使用的材料杜絕調(diào)撥并就地做報廢處理,詳見《材料報廢處理管理辦法》。 3.3 誰調(diào)出誰維護(hù),強調(diào)調(diào)撥前必須作好維修翻新工作。 3.4 積極盤活材料,主動上報閑置材料避免積壓。
3.5 服從集團(tuán)安排,不得故意隱藏閑置材料或無正當(dāng)理由拒絕調(diào)出或接收。
第二部分高值周轉(zhuǎn)材調(diào)撥管理
1.0 下架高周材管理
1.1 對下架材料,項目經(jīng)理應(yīng)組織人手同步清理與堆碼,在下架完畢7天內(nèi)歸堆完畢。 1.2 對如木方、模板、電線電纜等不用維修的材料,應(yīng)區(qū)分報廢和可調(diào)撥的堆碼整齊并作好
防雨防潮措施,倉庫主管組織材料稽查、成本會計、施工工長進(jìn)行盤點,按《高值周轉(zhuǎn)材盈虧管理制度》由成本會計登記入庫,入庫單經(jīng)以上人員會簽后交項目經(jīng)理確認(rèn),對需報廢材料參照《材料報廢處理管理辦法》執(zhí)行。
1.3 對如扣件、鋼管等須維修或翻新的材料,由項目經(jīng)理組織人手翻新維修后堆放整齊,倉
庫主管組織以上人員參照1.2 進(jìn)行盤點入庫并確認(rèn)。
1.4 以上工作完成后,項目經(jīng)理向采購中心提出《下架材料調(diào)出申請》,申請時間不得晚于材
料實際下架日期后的.30天,否則視為下架材料不及時回收,將在綜合檢查中扣分。 2.0 材料維保責(zé)任界定
2.1 原則上,調(diào)出項目負(fù)責(zé)在集團(tuán)指定時間內(nèi)完成下架材料的清理、維修、養(yǎng)護(hù)和翻新。 2.2 對無故推卸翻修維保責(zé)任或拖延時間時,經(jīng)采購中心調(diào)配可不維保直接發(fā)往接收項目,
由此發(fā)生的所有維保費用,由接收部門送采購中心審核,分管副總裁審批后從調(diào)出部門全額扣除,同時對該批高周材的損耗率由采購中心適當(dāng)增大,調(diào)出部門不得有任何異議。 2.3因接收項目需求急迫導(dǎo)致調(diào)出項目無法正常完成維保時,經(jīng)采購中心協(xié)調(diào)可直接發(fā)往接
收項目,由此發(fā)生的維保費用由采購中心評定后報分管副總裁審批。
2.4 如果該批材料暫物接收項目,采購中心可安排就地封存,封存期間不計使用費,但維保
費用由封存項目負(fù)責(zé)。 3.0 集團(tuán)對下架材料的評估與檢查 3.1 從兩個渠道確定檢查時間:
根據(jù)項目向采購中心提出的《下架材料調(diào)出申請》之日起7個工作日內(nèi)。 材料即將調(diào)出前。 3.2 檢查組織
由采購中心組織,工程管理中心、審計監(jiān)察中心和財務(wù)管理中心參加,檢查前由采購中心發(fā)出《下架材料評估檢查通知》。 3.3 檢查內(nèi)容
下架材料是否及時回收,是否歸類堆放,堆放是否整齊。 下架材料的維保及時性和質(zhì)量。 復(fù)核木方殘值評估是否合理。 下架材料入倉的完整性和及時性。
對比材料進(jìn)場和退場在數(shù)量上的差異,以便為成本核算提供依據(jù)。 4.0 下架材料的匯報
4.1 每周由倉庫主管填制《下架材料周報》,注明有無下架材料、下架材料狀態(tài)及每類材料數(shù)
量,其中對木方還須注明新舊程度,對每類下架材料需預(yù)計下次本項目使用時間。每周最后一個工作日發(fā)送采購中心。
4.2 采購中心根據(jù)各項目周報匯編《集團(tuán)各項目下架材料周報》,發(fā)送財務(wù)、工程、成本和分
管副總裁,抄送地產(chǎn)副總。
5.0 高周材調(diào)撥管理流程
第三部分 設(shè)備調(diào)撥管理
1.0 設(shè)備拆除前工作
1.1 項目在拆除設(shè)備前,應(yīng)向采購中心提出《設(shè)備退場申請》。
1.2 采購中心接收申請后7個工作日內(nèi),組織工程管理中心到場檢查設(shè)備的使用狀態(tài)并確認(rèn)
拆除時間及接收項目。
1.3拆除前由項目機電主管核查《設(shè)備清單一覽表》,包括如下內(nèi)容,報采購中心和工程管理
中心核實。
設(shè)備所有功能是否運行正常,對有故障零部件予以登記以便將來維修或更換。
核對之前的《設(shè)備清單一覽表》(一覽表需登記本項目使用過程中購置或更換的零部件),
登記缺失零部件。
1.4 拆除后項目機電主管負(fù)責(zé)將所有零部件裝箱,并登記零部件狀態(tài),核對拆除前缺失零部
件是否一致,更新《設(shè)備清單一覽表》。抄送采購中心和工程管理中心。
1.5 拆除后的設(shè)備零部件做好防雨防盜措施,對故障零部件予以維修以待調(diào)撥。
1.6 采購中心登記每臺準(zhǔn)備調(diào)撥的設(shè)備情況,以便將來調(diào)撥后判斷購置設(shè)備零部件合理性。 2.0 設(shè)備調(diào)撥流程
下架材料調(diào)出申請 本項目第次申請
申請人
申請日期
項目經(jīng)理
申請項目
針對年月日~月日下架的材料,清單如下,我項目已按集團(tuán)要求全部分類堆碼及維保完畢,為加速資產(chǎn)盤活,現(xiàn)申請調(diào)出,請集團(tuán)現(xiàn)場核查并統(tǒng)一調(diào)配。
材料管理制度7
為了防止假冒、偽劣或存在質(zhì)量缺陷的安全設(shè)施和用品材料流入施工現(xiàn)場,規(guī)范采購行為,以及確保各作業(yè)人員及時佩戴各種安全勞動防護(hù)用品,確保安全生產(chǎn),特制訂本辦法。
一、選擇合格供應(yīng)商
1.項目機物部應(yīng)按照有關(guān)要求,對相關(guān)材料的供應(yīng)單位進(jìn)行評價,擇優(yōu)選取,建立合格供應(yīng)商臺帳。
2.合格供應(yīng)商必須具備:生產(chǎn)、經(jīng)營許可證;技術(shù)和生產(chǎn)及質(zhì)量保證能力;當(dāng)?shù)刂鞴荛T頒發(fā)的準(zhǔn)用證證明材料(法律、法規(guī)要求);市場信譽和履約能力;
二、購置:
項目機物部編制需求計劃,經(jīng)項目部主要負(fù)責(zé)人審批后,同選定的`合格供應(yīng)商簽訂購貨合同。購貨合同中應(yīng)約定:材料的品名、規(guī)格、型號、質(zhì)量等級;生產(chǎn)制造規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn);驗收準(zhǔn)則和方法;供應(yīng)商應(yīng)提供購置材料的相關(guān)資料。(生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、準(zhǔn)用證,批量檢測合格證明等)。
三、驗收:
1.批量材料:由分管經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全員根據(jù)約定的要求進(jìn)行分批次集中檢測;零星材料進(jìn)場:材料負(fù)責(zé)人、安全員隨時進(jìn)行檢查驗收,發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的,送有關(guān)檢測部門復(fù)檢,安全員做好檢查驗收記錄。
2.安全員負(fù)責(zé)收取生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、準(zhǔn)用證,批量檢測合格證明等資料,建立登記臺帳。
3.驗收方式:查質(zhì)量合格證明材料、質(zhì)量檢測報告;查外觀尺寸、規(guī)格和實物質(zhì)量;按規(guī)定抽樣復(fù)試等。
4.對未檢品、不合格品作好標(biāo)識,不合格品清退出施工現(xiàn)場。
三、保管
1.對通過檢查驗收的材料,進(jìn)入庫房妥然保管,并進(jìn)行分類標(biāo)識,建立登記臺帳。
2.對庫存滿一年的安全防護(hù)材料、用品,由項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全員進(jìn)行復(fù)查,凡變質(zhì)、受損傷的及時清理,不允許發(fā)放使用。
四、發(fā)放領(lǐng)用
1.基本原則是按實際需要發(fā)放,建立發(fā)放登記臺帳。但勞動保護(hù)用品非正常損耗且屬于個人責(zé)任的將從本人工資中扣除。
2.各消防滅火器材應(yīng)經(jīng)常檢查,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不能滿足規(guī)范要求的就要及時更換。
3.安全帽、安全帶、絕緣鞋、電焊面罩等安全防護(hù)用品必須保持完好無缺,一旦損壞必須及時更換。
4.工作服、手套、洗衣粉等勞保用品應(yīng)定期(按月或季度)發(fā)放。
山西八建集團(tuán)有限公司
介休市文化藝術(shù)中心項目部
材料管理制度8
1、工程的大宗材料如:鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司采購,零星材料及變更材料由項目部材料員采購。材料的各種相關(guān)資料必須齊全。
2、掌握本工程的總計劃及月、周計劃,并編制工程材料供應(yīng)計劃。
3、根據(jù)材料供應(yīng)計劃進(jìn)行市場詢價,貨比三家,然后向經(jīng)理匯報,確定價格。
4、熟悉工程進(jìn)度及市場情況,按計劃進(jìn)行采購,并滿足質(zhì)量進(jìn)度要求。
5、掌握材料的性能,質(zhì)量要求,按檢驗批提供合格證給技術(shù)員。
6、需要復(fù)檢的.材料,按檢驗批進(jìn)行復(fù)檢,復(fù)檢單給技術(shù)員。
7、掌握材料的地區(qū)價格信息,及供貨單位的情況,收集第一手資料。
8、掌握材料的庫存情況及時調(diào)整材料供應(yīng)計劃。
9、對購進(jìn)不符合要求的材料,杜絕用在工程中,要協(xié)商處理解決。
10、掌握材料供應(yīng)價格及預(yù)算價格, 價格及時反饋信息給項目部。
11、及時掌握現(xiàn)場的工程變更情況及時供料。
12、材料及時入庫、及時報銷,報銷時間不能超過三天。
13、監(jiān)督材料的使用情況,對材料浪費、損壞情況應(yīng)及時制止,并對有關(guān)人員提出處罰。
倉庫保管員工作職責(zé)
一、堅守工作崗位,不得串崗,脫崗,不得做與本職工作無關(guān)的事情;
二、根據(jù)物質(zhì)采購計劃及時辦理物質(zhì)入庫、驗收、記賬手續(xù);各種材料、機具入庫后需保管員、材料員簽字后上報項目部簽字并存檔記賬。
三、按計劃和物質(zhì)使用單位領(lǐng)導(dǎo)的批示,辦理物質(zhì)出庫以舊換新、發(fā)貨手續(xù)。
四、按物質(zhì)分類,建立健全賬目登記,不得錯記、漏記和串戶,做到賬、卡、物相符;地材(砂、石子等)需現(xiàn)場收量時和材料員共同測量、核實并簽字報項目部。
五、《按照物質(zhì)管理規(guī)定》保管好各類物質(zhì);
六、堅持每月二十五日盤存一次,并做好當(dāng)月物資出入庫的報表報項目部;
七、負(fù)責(zé)庫內(nèi)外清潔衛(wèi)生打掃工作;
八、堅持值班服務(wù),做好防盜、防火、防爆工作;
倉庫保管細(xì)則
保管員負(fù)責(zé)倉庫物資的保管、收發(fā)、帳務(wù)和倉庫現(xiàn)場的管理
1物資保管:負(fù)責(zé)倉庫物資的保管。根據(jù)倉庫物資的特性,嚴(yán)密監(jiān)控各物資的儲存時間,密切關(guān)注物資的質(zhì)量情況,隨時注意物資的質(zhì)變動向,及時取樣,送質(zhì)量部門進(jìn)行檢測,根據(jù)檢測結(jié)果,向各有關(guān)部門通報檢測結(jié)果和提議處理方案。 2物資收發(fā):外購物資入庫、產(chǎn)成品入庫、物資出庫。
3外購原料入庫時,根據(jù)材料員開具的《原材料進(jìn)廠檢斤、驗收通知單》,進(jìn)行數(shù)量(質(zhì)量數(shù)、件數(shù)等)、質(zhì)量、外觀等實測和檢查,確保準(zhǔn)確無誤,并同時通知質(zhì)檢員進(jìn)行取樣檢驗。如實際貨物與《原材料進(jìn)廠檢斤、驗收通知單》不符,應(yīng)進(jìn)行核對,按實際收入數(shù)和實際質(zhì)量情況填寫單據(jù),匯同收貨情況通知材料員。 4材料、工具、小電動工具等出庫,要領(lǐng)料人簽收.周轉(zhuǎn)性工具、小電動工具領(lǐng)料人當(dāng)天要交回,如丟失或故意損壞由領(lǐng)料人負(fù)責(zé),并上報項目部。
5帳務(wù)處理應(yīng)本著真實、準(zhǔn)確、及時,日清月結(jié)的原則處理,做到帳實相符,. 6對于倉庫的每一筆進(jìn)出業(yè)務(wù),除了對應(yīng)有的相關(guān)單據(jù)進(jìn)行核查、核對外,應(yīng)在收發(fā)業(yè)務(wù)結(jié)束后即刻進(jìn)行貨務(wù)帳務(wù)登記,核實帳、物數(shù)量是否一致。
7帳務(wù)登記。每日所發(fā)生的收發(fā)業(yè)務(wù),帳務(wù)處理必須當(dāng)日登記完畢。按實際收發(fā)數(shù)量逐一登記,一單一記,不得合并記錄,登記時應(yīng)記錄日期、摘要、數(shù)量,隨時結(jié)存。帳、卡登記書寫要認(rèn)真規(guī)范,不得隨意涂改,如有錯誤,按財務(wù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行訂正。
8每月末,應(yīng)對庫存存貨進(jìn)行實物盤點,并出具《月末盤點表》,并報備材料員及項目部。
材料管理制度9
在采購原材料時,我們還需要注意以下幾點:
1.采購人員應(yīng)該按照采購計劃申請單及時采購,并且要貨比三家,比價采購,以降低成本。
2.倉庫負(fù)責(zé)人必須認(rèn)真做好各類物資的入庫驗收工作,嚴(yán)格把好“三關(guān)”,即入庫關(guān)、庫存數(shù)量關(guān)和領(lǐng)用發(fā)放關(guān)。詳細(xì)核對原輔材料、五金電器、機械配件的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和質(zhì)量,確認(rèn)無誤后方可辦理入庫手續(xù)。
3.如果發(fā)現(xiàn)品種不符、質(zhì)次品,要立即通知采購人員退貨、換貨和索賠,所有材料購回后一律先進(jìn)庫登記入帳后領(lǐng)用,不得直接使用。
4.在驗收材料時,倉庫負(fù)責(zé)人必須驗證供應(yīng)單位的.認(rèn)證證書或產(chǎn)品的檢測報告,確認(rèn)所購產(chǎn)品為合格供方的產(chǎn)品,確認(rèn)其內(nèi)在質(zhì)量要素符合相關(guān)要求后,再對實物進(jìn)行查驗。
5.查驗實物時必須使用相關(guān)量具進(jìn)行測量,酒精、異丙醇使用酒精測量儀測試酒精的比重含量,PS版、橡皮布用千分卡測量厚度、鋼尺測量長寬規(guī)格是否與需采購的規(guī)格相符。
材料管理制度10
一、材料計劃和審批。
材料配件及外委加工計劃,以下簡稱材料計劃。
1。以項目部為單位每月8號前將材料計劃(計劃必須注明:材料名稱、規(guī)格型號、技術(shù)要求、用途、到貨日期、到貨地點、計劃人或單位)報技術(shù),由技術(shù)部匯總成三聯(lián)單的形式(第一聯(lián)技術(shù)部留存,第二聯(lián)材料員留存,第三聯(lián)經(jīng)營部留存),倉庫每月根據(jù)消耗及時補充庫存量。報生產(chǎn)經(jīng)理審批,由生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)實際情況作出簽字意見,轉(zhuǎn)材料員調(diào)研價格。
2。所存臨時性生產(chǎn)的材料、配件計劃,按以上程序運行。屬計劃不周,又無特殊性的追加計劃,必須由總經(jīng)理簽字后,材料員方可受理,并按計劃的原值予以計劃單位20%的罰款。
3。材料員接到由生產(chǎn)經(jīng)理簽字的材料計劃。在1~2天內(nèi)完成以下四方面的工作:
a。核實公司庫存后削減計劃,并注明。
b。調(diào)研2~3家市場價格,做到貨比三家,填在計劃上。
c。核實局內(nèi)公布價、藍(lán)通公司價,填在計劃上。
d。調(diào)研內(nèi)部轉(zhuǎn)帳的價格,填在計劃上。
然后把帶有幾種單價的計劃報經(jīng)營部審批,由經(jīng)營部根據(jù)公司資金等基本情況,拿出采購意見關(guān)報總經(jīng)理批復(fù),由該部組織材料員,二天內(nèi)完成任務(wù)采購任務(wù)。
4。杜絕計劃外采購,若發(fā)現(xiàn)無計劃采購的給予采購者50~100元的罰款。
二、材料采購及報銷。
1。由材料員根據(jù)審批的材料計劃,全面負(fù)責(zé)落實材料的采購工作,實際采購的價格必須低于調(diào)研價格,并確保采購質(zhì)量。
2。在采購材料時,需付定金或付款時。由材料員填寫二聯(lián)付款審批單,報經(jīng)營部審批付款方式后,報總經(jīng)理批復(fù),送到財務(wù)辦款式打款,第二聯(lián)經(jīng)營部留存。財務(wù)出納根據(jù)付款審批單掛個人應(yīng)收帳款。
3。付款15日內(nèi)由材料員(或經(jīng)辦人)及時追回發(fā)票,持正規(guī)發(fā)票、材料計劃、入庫驗收單到經(jīng)營部核實待簽字后,報總經(jīng)理簽字報銷。公司出納把代有簽字的發(fā)票及付款申請一并作帳、平帳,該筆業(yè)務(wù)完畢。月未計劃采購情況。
4。付款15日內(nèi)不能平帳的,財務(wù)將按銀行同期利息扣除,由出納負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定及時平帳的,罰責(zé)任人50~100元。
5。經(jīng)營部將不定期組織對全過程的檢查工作,如經(jīng)調(diào)查采購來的物質(zhì),在同質(zhì)、同期的情況下高于市場價,對責(zé)任人處于價差的十倍罰款。
三、材料的入存及驗收。
1。材料到貨后,倉庫保管員協(xié)材料員,按到貨實際規(guī)格、型號、單位、單價等填寫四聯(lián)入庫單,并由材料員,庫管員輸入電腦管理,以務(wù)及時查閱庫存,每天的出庫物資也必須用電腦管理,及時削減庫存,每天的出庫物資也必須用電腦管理及時削減庫,確保每天庫存準(zhǔn)確。入庫單第一聯(lián)倉庫留存,第二聯(lián)給供應(yīng)商。第三聯(lián)交經(jīng)營部或財務(wù),第四聯(lián)材料員留存,并核對計劃,材料員、庫管員都要對帳,同時做好發(fā)票等資料的`存檔工作。
2。材料到貨,庫管員、協(xié)材料員負(fù)責(zé)驗收(入微機否、收帳簽字否)過磅、接貨、傳真等工作,外委件的驗收需通知技術(shù)部參與質(zhì)量驗收工作,大件物品由計劃單位負(fù)責(zé)搬運,鋼材由材料員組織叉車按生產(chǎn)部指定地點卸車。(叉車費、吊車費由公司支付,在5%的管理費中列出)
四、材料出庫及費用的劃撥。
1。材料出庫由庫管員確認(rèn)有項目部領(lǐng)導(dǎo)的簽字后,在核實出庫物資(包括鋼材、及外要件等所有物質(zhì)),并填定三聯(lián)出庫單,領(lǐng)料人員必須在出庫單上簽字,出庫單第二聯(lián)及時交公司材料員,由材料員以出庫單為依據(jù),按不含稅價加5%的管理費用計為各項目部的材料費。
2。庫管員要按進(jìn)貨的不同廠家,分類記賬,借貸清晰。每月必須進(jìn)行實物盤點,做到帳物相符。每月5號前將盤點明細(xì)(需補備用計劃)報經(jīng)營部,每推延一天罰款10元。每月倉庫盤點,庫存數(shù)量出庫數(shù)量入庫數(shù)量倉庫余領(lǐng),否則按差異領(lǐng)的兩倍處罰。
3。材料員每月要與供應(yīng)商進(jìn)行對帳。將一個月來的對帳情況,付款情況,欠款情況報經(jīng)營部。報以下幾個表格:
a。本月入庫鋼材、配件、外委加工件三種各項分類注明。
b。本月各項目部的材料費用。
c。應(yīng)付賬款。
4。材料員、庫管員必須每天將入庫物資、出庫物資及時入電腦管理,做到隨時查閱庫存情況。
五、出礦的材料及設(shè)備、工具的管理。
1。所有出礦的物資由經(jīng)辦人持出庫單交公司材料員,材料員以書面的形式通知文書辦理出門手續(xù)(經(jīng)辦人需在出門證上簽字),一天人經(jīng)辦人需將異地的收到條交公司材料員,待核對出庫單無誤后分類進(jìn)帳管理。如發(fā)現(xiàn)異地收到條與出庫單不相符,對經(jīng)辦人按物資原值的二倍處罰。
2。為方便工作,現(xiàn)購的物資需直達(dá)的,庫管員,應(yīng)補填入庫單及出庫單,材料員記帳(也需要有收到條)
3。調(diào)撥設(shè)備及工具時,由生產(chǎn)經(jīng)理簽字后方可辦理調(diào)撥或出門手續(xù)。所有需調(diào)撥的物質(zhì)由公司設(shè)備管理員、工具管理員填寫調(diào)撥單后才能辦理出門證和實物調(diào)撥,并要建立建全各類臺帳,做到帳物相符,并能撐握各丁點、工地的所有設(shè)備及工具,不用設(shè)備及工具的合理配置,使其保持最大效率。從面杜絕設(shè)備、工具的浪費現(xiàn)象。
材料管理制度11
為使施工工地保持良好的工作環(huán)境,防止意外事故的.發(fā)生,保證安全生產(chǎn),我項目部特制定《易燃易爆有毒材料保管制度》。
1、建立專用庫房,將進(jìn)入施工現(xiàn)場的各類油漆和其他易燃、易爆,有毒材料專庫保管,分類分庫存放,指定專人保管。
2、揮發(fā)性油料裝入密閉容器內(nèi),妥善保管。庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火,并配備消防器材。
3、庫房與其他建筑物保持一定的安全距離,通風(fēng)良好,不準(zhǔn)住人,并設(shè)置消防器材和“嚴(yán)禁煙火”等明顯標(biāo)志。定期對存放易燃、易爆、有毒材料的庫房進(jìn)行安全檢查,庫房所設(shè)置的mf24型干粉滅火器保證有效。
4、易燃、易爆、有毒材料發(fā)放要有專人,要經(jīng)過安全員批準(zhǔn)方可發(fā)放。
5、技術(shù)人員或安全員必須對領(lǐng)用人進(jìn)行各項安全技術(shù)及使用注意事項的交底。未進(jìn)行交底的人,保管員有權(quán)不予發(fā)放材料。
6、使用煤油、汽油、松香水、丙酮等調(diào)配油料,帶好防護(hù)用品,嚴(yán)禁吸煙。
7、油氈油漆的棉紗、破布、油紙等廢物,應(yīng)收集存放在有蓋的金屬容器內(nèi)及時處理,防止自燃。
8、專用庫房保管員對庫內(nèi)材料進(jìn)行建帳,作到收發(fā)有登記。
材料管理制度12
為規(guī)范對焊接材料的管理,保證產(chǎn)品的焊接質(zhì)量,特制定本制度。
1(焊接材料一級庫的管理:
1)采購回來的.焊接材料,牌號、規(guī)格、批號和有效期應(yīng)完好、齊全,并經(jīng)驗收合格后才能入庫,保管員應(yīng)根據(jù)牌號、規(guī)格和批號分類存放,并做好標(biāo)識。
2)焊材一級庫應(yīng)保持清潔干燥,每天至少檢查兩次,保證焊材存放環(huán)境的相對濕度不大于60%。
3)保管中要隨時注意觀察,若發(fā)現(xiàn)焊接材料有受潮、藥皮脫落、霉變和銹蝕等現(xiàn)象,應(yīng)立即向主管部門匯報,視其嚴(yán)重程度作出報廢或降級使用的處理,并予以隔離。
4)一級庫應(yīng)憑領(lǐng)料單向二級庫發(fā)放合格的焊接材料。
2(焊接材料二級庫和管理:
1)二級庫管理員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需要,填寫領(lǐng)料單向一級庫領(lǐng)取焊接材料,一次領(lǐng)用不得超過當(dāng)天焊條的用量。
2)按焊接工藝的要求,做好焊材的烘焙和焊條筒的預(yù)熱工作。
3)做好焊條的回收工作。
3(焊接檢驗員應(yīng)經(jīng)常對一級庫的溫度、濕度和焊接材料的烘焙發(fā)放進(jìn)行巡檢。
4(常用焊接材料的烘焙規(guī)范:
1)常用焊條的烘干溫度、烘干時間和保溫時間見下表: 類別 牌號 烘干溫度烘干時間(小時) J422 150 1 J426 300 1 碳鋼和低合金鋼焊條 J427 350 1 J506、J507 350 1 A102 150 1 A107 2501 鉻鎳不銹鋼焊條 A132 150 1 A137 250 1 HJ431 2502 熔煉焊劑 HJ350、HJ260 300,400 2 HJ250 300,350 2
2)當(dāng)焊條放入高溫烘箱時,入爐溫度不宜超過100度。
5(焊工憑領(lǐng)料單到庫房領(lǐng)取焊接材料,領(lǐng)焊條必須帶保溫筒,一次領(lǐng)用不得超過30根,對超過4小時未用完的焊條,應(yīng)退進(jìn)二級庫房重新烘焙,焊條重復(fù)烘焙次數(shù)一般不得超過兩次。
材料管理制度13
中電投貴州金元集團(tuán)西能電力建設(shè)有限公司
CPI GUIZHOU JINYUAN GROUP XINENG ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CO.,LTD
茶園電廠工程建設(shè)管理處
CHAYUAN POWER PIANT CONSTRUCTION MANAGEMENT OFFICE
設(shè)備材料出入庫管理制度
CPIJYXN-CY-制度-物資-003-A版
發(fā)布日期:20xx年1月20日
CPIJYXN-CY-制度-物資-003-A版設(shè)備材料出入庫管理制度
貴州西能電力建設(shè)有限公司
茶園電廠工程建設(shè)管理處
制度控制表
CPIJYXN-CY-制度-物資-003-A版設(shè)備材料出入庫管理制度
1 范圍
本程序規(guī)定了現(xiàn)場設(shè)備材料出、入庫管理的內(nèi)容及職責(zé)。
本制度適用于茶園電廠工程項目的物資管理。
2 規(guī)范性引用文件
2.1中電投集團(tuán)公司《安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化圖冊》
2.2《中國電力投資集團(tuán)公司火電工程設(shè)備監(jiān)造管理實施辦法》(20xx第45號文)
3 定義
3.1入庫:是指設(shè)備、材料驗收后依據(jù)合同或協(xié)議、發(fā)票和驗收記錄單辦理入庫單的過程。
3.2出庫:是指倉庫將設(shè)備材料發(fā)給領(lǐng)用單位的過程。
4 職責(zé)
4.1建管處物資部負(fù)責(zé)對設(shè)備材料的入庫、出庫工作進(jìn)行審核、監(jiān)督、檢查、考核;
4.2建管處工程部參與對設(shè)備材料入、出庫進(jìn)行審核與監(jiān)控;
4.3物資代保管單位負(fù)責(zé)設(shè)備材料入庫、出庫的實施。
5 管理要求
5.1 出、入庫程序
5.1.1 入庫程序
a 入庫單是根據(jù)合同或協(xié)議、驗收記錄或發(fā)票所做的設(shè)備材料正式入庫管理的原始記錄,物資代保管單位憑供貨廠家提交的符合規(guī)定的有效憑證及驗收記錄,方可辦理設(shè)備、材料入庫手續(xù),并分別填寫《物資入庫單》(附表3),一式四聯(lián)且連續(xù)編號。
b 到貨的設(shè)備材料須經(jīng)聯(lián)合驗收確認(rèn)質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后方可辦理入庫手續(xù)。c 辦理入庫單必須依據(jù)聯(lián)合檢驗人員簽字的設(shè)備材料驗收合格的有關(guān)資料文件、合同或協(xié)議以及供貨廠商的商務(wù)發(fā)票或有關(guān)憑證,核實產(chǎn)品和資料的數(shù)量、質(zhì)量等無誤后,方可辦理物資入庫單。
d 辦理入庫手續(xù)時,物資代保管單位應(yīng)按照入庫單上的科目認(rèn)真填寫,要求準(zhǔn)確無誤(發(fā)票、協(xié)議、入庫單應(yīng)一致,一個產(chǎn)品只能用一個名稱),并核對無誤后負(fù)責(zé)人簽字。
CPIJYXN-CY-制度-物資-003-A版設(shè)備材料出入庫管理制度
e 物資代保管單位應(yīng)及時將已辦理入庫手續(xù)的設(shè)備材料有關(guān)信息錄入物資信息系統(tǒng)。
f 物資代保管單位應(yīng)建立設(shè)備材料明細(xì)臺帳,明細(xì)臺帳應(yīng)考慮統(tǒng)計報表的要求。(設(shè)備材料明細(xì)臺帳格式見附表5)
g對未辦理入庫手續(xù)的.設(shè)備材料,物資代保管單位要做好實物到貨記錄,及時
組織驗收并辦理相關(guān)入庫手續(xù)。
5.1.2出庫程序
a出庫單是設(shè)備材料發(fā)出的原始記錄。施工單位憑安裝圖和設(shè)備材料清冊提報領(lǐng)用設(shè)備材料計劃,填寫《物資出庫單》(附表4),一式四聯(lián)且連續(xù)編號,簽字批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)用。
b根據(jù)現(xiàn)場實際安裝需要,施工單位如需挪用其他標(biāo)段的設(shè)備材料,須經(jīng)領(lǐng)用單位總工及以上領(lǐng)導(dǎo)簽字和業(yè)主總工及以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。物資代保管單位根據(jù)施工單位出據(jù)的經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的設(shè)備、材料挪用計劃單填寫相應(yīng)的設(shè)備、材料出庫單辦理出庫。(挪用計劃表詳見附表6和附表7)
c設(shè)備安裝需用專用工具,施工單位可辦理借用手續(xù)。施工單位在借用專用工具時填寫《專用工具借用申請單》(見附表11),辦理簽字手續(xù)后,是安裝專用工具在物資代管單位倉庫辦理借用;如是檢修專用工具到業(yè)主到倉庫借用。借用時要明確歸還日期,設(shè)備安裝完畢應(yīng)及時歸還,若有損壞,經(jīng)工程部認(rèn)可后,辦理確認(rèn)手續(xù),填寫《專用工具損壞記錄單》(見附表12)。對專用工具的領(lǐng)用建立領(lǐng)用臺帳(附表8)。因使用不當(dāng)損壞或保管不善丟失,應(yīng)由施工單位照價賠償。
d隨機備品的領(lǐng)用,須由施工單位提出申請(領(lǐng)用手續(xù)見附表10),經(jīng)工程部審核,業(yè)主副總批準(zhǔn)后,是安裝隨機備品在物資代管單位倉庫辦理借用;如是生產(chǎn)隨機備品到業(yè)主倉庫辦理交舊領(lǐng)新的手續(xù)。因施工單位在安裝過程中使用不當(dāng)損壞或保管不善損壞的,應(yīng)由損壞單位照價賠償。
e建立明細(xì)臺帳:倉庫管理人員依據(jù)“物資出庫單”建立明細(xì)臺帳 ,將出庫單上的記錄登記到臺帳上。
f每臺機組投運和每個標(biāo)段完工后,物資代保管單位向物資部、工程部移交相應(yīng)的設(shè)備材料清冊,驗收發(fā)放記錄等資料。
CPIJYXN-CY-制度-物資-003-A版設(shè)備材料出入庫管理制度g工程竣工后,物資代保管單位將剩余設(shè)備材料集中堆放造冊,與計劃部、工程部共同盤點,移交物資部管理。
5.1.3 退庫程序
a退庫申請批準(zhǔn)后,施工單位按規(guī)定程序到物資代保管單位辦理退庫手續(xù),同時由物資代保管單位填寫《物資退庫單》(附表9),施工單位負(fù)責(zé)辦理審批手續(xù)。
b退庫后,物資代保管單位要按原值入帳,如屬于已使用或損壞的物資,則由業(yè)主統(tǒng)一組織技術(shù)、商務(wù)人員鑒定后,按實際值入帳。
c由于設(shè)計變更等原因造成剩余設(shè)備材料,應(yīng)及時退回物資代保管單位建立帳、卡登記。
6 檢查與考核
6.1 本制度由貴州西能電力建設(shè)有限公司茶園建管處物資部負(fù)責(zé)檢查并組織實施。
6.2 考核按《工程建設(shè)管理獎懲制度》執(zhí)行,并在每月的工程協(xié)調(diào)會上通報各單位的執(zhí)行情況。
7記錄
7.1 《物資領(lǐng)用申請表》
7.2 《設(shè)備(材料)庫存卡》
7.3 《物資入庫單》
7.4 《物資出庫單》
7.5 《設(shè)備材料明細(xì)臺賬》
7.6 《設(shè)備挪用計劃申報表》
7.7 《材料挪用計劃申報表》
7.8 《專用工具領(lǐng)用臺賬》
7.9 《物資退庫單》
7.10 《隨機備品備件領(lǐng)用申請單》
7.11 《專用工具借用申請單》
7.12 《專用工具損壞記錄單》
8 本文件解釋權(quán):本文件由建管處物資部負(fù)責(zé)解釋。
材料管理制度14
1.施工現(xiàn)場內(nèi)各種料具按施工平面布置圖的指定位置存放,并分規(guī)格碼放整齊、牢固,做到一頭齊、一條線。磚應(yīng)成了、成行,高度不得超過1.5米,砂、和其它散料應(yīng)成堆并做好基底硬化和排水,界限清楚,不得混雜。
2.合理制定用料計劃,按計劃進(jìn)料。合理安排材料進(jìn)場,隨用隨進(jìn),不得在場外堆放施工材料,各種材料不得長期占用場地,廢料必須及時處理。
3.施工現(xiàn)場內(nèi)的各種材料,依據(jù)材料性能妥善保管,采取必要的`防雨、防潮、防曬、防凍、防火、防損壞等措施,貴重物品、易燃、易爆和有毒物品應(yīng)及時人庫,專庫專管,加設(shè)明顯標(biāo)志,并建立嚴(yán)格的領(lǐng)、退料理手續(xù)。
材料管理制度15
建筑工程公司周轉(zhuǎn)材料管理制度
1 .為了進(jìn)一步加強周轉(zhuǎn)材料的管理,使其標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化,提高使用的經(jīng)濟(jì)效果,制訂本制度。
2 .本制度規(guī)定了周轉(zhuǎn)材料的計劃采購、收發(fā)保管使用、回收處理和核算業(yè)務(wù)管理流程。
3 .本規(guī)定所指周轉(zhuǎn)材料是鋼(木)模板、鋼(木竹)腳手架板、鋼(木)支撐門型腳手架及其零配件。
4 .周轉(zhuǎn)材料自企業(yè)購人至報廢處理的全過程,均屬本條例管理的范圍。
5 .企業(yè)要設(shè)置專門機構(gòu)和管理人員,對周轉(zhuǎn)材料要集中管理,實行租賃。6 .出租部門要遵守以下規(guī)定。
( l )根據(jù)需用計劃編制供需平衡表,組織平衡調(diào)度;
( 2 )采購驗收按《 倉庫管理制度》 執(zhí)行;
( 3 )質(zhì)量驗收按照《 周轉(zhuǎn)材料驗收和報廢標(biāo)準(zhǔn)》 執(zhí)行,采取隨機抽樣的辦法,定型組合鋼模板每種規(guī)格抽驗五塊;其他品種每批到貨抽檢10件。如果不符,不予驗收;
( 4 )對使用中的周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行監(jiān)督檢查指導(dǎo),并組織回收,及時修復(fù),凡需報廢的按規(guī)定程序辦理報廢。租用部門必須遵守以下規(guī)定使用和維護(hù)。
l )使用和維護(hù)周轉(zhuǎn)材料的組配支搭、拆除、整修等作業(yè)過程;
2 )組配和支搭要嚴(yán)格按照施工方案執(zhí)行。嚴(yán)禁挪做他用,隨意裁截和打孔;
3 )拆除時不得從高空扔摔;
4 )拆除后應(yīng)及時清除灰垢,外觀整形和保養(yǎng),并按規(guī)格分開好壞,碼放在指定地點;
5 )施工現(xiàn)場不再使用的周轉(zhuǎn)材料應(yīng)及時退庫,并做好記錄。
7 .出租和租用部門都必須遵守以下規(guī)定對周轉(zhuǎn)材料實行保養(yǎng)和維修。
( l )各種周轉(zhuǎn)材料均應(yīng)按規(guī)格碼放,陽面朝上,垛位見方;
( 2 )露天存放的周轉(zhuǎn)材料,先夯實場地,并下墊30cm ,有排水措施,堆放高度一般不超過zm ,垛位間距有通道;
( 3 )零配件要裝人容器中保管;
( 4 )使用后的周轉(zhuǎn)材料要及時清除灰垢,進(jìn)行外觀整形和技術(shù)保養(yǎng)。8 .出租部門三項考核指標(biāo)。
( l )鋼模出租率=[期內(nèi)平均出租數(shù)量(平米)]÷[期內(nèi)平均擁有量(平米)× l00%〕 ;
( 2 )報廢率=[期內(nèi)報廢數(shù)量總金額〕÷[期內(nèi)平均擁有量總金額」×100 % ;
( 3 )鋼模周轉(zhuǎn)次數(shù)=[期內(nèi)完成支模面積(平米)]÷[期內(nèi)平均擁有量(平米)]。損耗率按品種分別計算,損耗數(shù)量為缺量與損壞且不可修復(fù)的數(shù)量之和。
9 .凡違反周轉(zhuǎn)材料管理制度的,按照以下規(guī)定處罰。
( l )有下列行為之一的',處責(zé)任者個人50 元罰款,處責(zé)任單位500 元罰款;
l )無專門機構(gòu)或人員進(jìn)行管理的;
2 )采購和驗收未能按規(guī)定辦理的;
3 )未按《 周轉(zhuǎn)材料驗收和報廢標(biāo)準(zhǔn)》 進(jìn)行質(zhì)量驗收的;
4 )出租部門未對使用過程進(jìn)行監(jiān)督檢查的;
5 )未能及時組織回收修復(fù)的,以及未按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報廢的;
6 )組配和支搭違反施工方案的,并隨意挪作他用、裁截和打孔的;
7 )在拆除時隨意從高空中扔掉的;
8 )使用后未能及時清理、整理、保養(yǎng)的;
9 )未按規(guī)定碼放,隨意堆放的。
( 2 )對情節(jié)較嚴(yán)重,管理確實混亂,將視其情況加重處罰。
10 .附則
( 1 )本制度由總公司物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋;
( 2 )本制度自20xx年10月20 起執(zhí)行。
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