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不合格品管理制度

時間:2022-08-06 11:04:15 規(guī)章制度

不合格品管理制度

  不合格品管理制度(一)

不合格品管理制度

  1、化驗員檢出不合格中間體或最終產(chǎn)品后,應做擴大取樣重新分析,確認不合格后,馬上報主管領導,同時通知車間不得用不合格中間體投料。出廠產(chǎn)品不合格的,不得簽發(fā)檢驗報告。

  2、對于貨源緊缺、生產(chǎn)急需但又不符合主含量要求的不合格原材料、包裝材料,由供應部門和生產(chǎn)部門協(xié)商解決,化驗員在原始記錄上做好備注。

  3、檢出的不合格品,化驗員填寫“檢驗報告單”留存。 作為原始記錄歸檔和產(chǎn)品可追溯記錄。

  4、出現(xiàn)不合格成品時,重調或返工后的產(chǎn)成品,需重新檢驗,合格后入產(chǎn)成品庫存放。

  5、當不合格產(chǎn)成品為出廠原藥主含量等不合格時,可通過營銷中心尋找到特殊質量需求的用戶后,開具客戶要求的指標值的檢驗報告。

  存放在庫房的應通知庫官員將不合格產(chǎn)成品做明顯標識,并隔離放置。

  不合格品管理制度(二)

  一、目的

  加強對不合格產(chǎn)品進行識別和控制,防止不合格品的非預期使用或交付。

  二、適用范圍

  適用于對公司內的原輔材料、半成品、成品發(fā)生的不合格的控制和處理。

  三、職責

  1、食品安全小組,

  1)負責原輔料、產(chǎn)品的質量標準標準制定,并負責對公司內控標準的最終解釋;

  2)理化或微生物指標不符合要求的產(chǎn)品,如有必要小組需共同與質監(jiān)部進行評審;

  2、質檢部門

  1)負責對不合格產(chǎn)品、原輔材料的鑒定及信息傳遞工作;

  2)保存不合格品的檢測記錄;

  3)核實處理決定的執(zhí)行情況;

  3、各生產(chǎn)車間

  1)執(zhí)行質檢部門處理決定;

  2)負責不合格原輔材料及產(chǎn)品的隔離、存放過程中的標識、退貨和銷毀;

  3)制訂糾正預防措施并組織實施;

  4、倉庫

  1)負責對不合格原輔材料的退貨;

  2)負責向供方轉達不合格原輔材料的質量缺陷和處理決定;

  3)負責索取供方產(chǎn)品的相關技術資料和證件。

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